Cum să completați corect contractele de agendă ale contrapărților - 4 decontări cu contrapărți - articole -

Căutați articole

Ultimele articole


Acest director este utilizat pentru stocarea contractelor încheiate cu contrapărțile.

Pentru fiecare contract este necesar să se completeze parametrii și parametrii generali care depind de tipul contractului:







De la furnizor
Cu consumatorul
Cu principalul (principal) de vânzare
Cu agent de comision (agent) de vânzare
Cu principalul (principalul) pentru cumpărare
Cu agent de comision (agent) pentru cumpărare
alte

Pentru fiecare contract, indiferent de tipul contractului, se introduc următorii parametri:

* Numele, numărul și data acordului, perioada de valabilitate.

* Moneda de decontare este moneda în care este încheiat contractul.

* Tipul așezărilor reciproce - tipul de decontare reciprocă pentru separarea suplimentară a așezărilor mutuale.

* Tipul de preț - tipul de preț al elementului care urmează să fie instalat implicit la completarea tranzacțiilor comerciale.

În timpul selecției tipului de contract "De la furnizor", pe lângă parametrii generali, se introduc următorii parametri:

* Flag este setat în timpul placa sub contract - este determinată, în cazul în care contractul este pus în aplicare perioadă de plată individuală, care este diferit de termenul de plată specificat în organizarea politicii contabile.
Dacă este stabilit steagul, atunci este necesar să se stabilească perioada de plată conform contractului.

* Organizația de steaguri acționează sub formă de numerar. agent pentru plata TVA - este determinat în cazul în care organizația acționează sub formă de numerar. agent pentru plata TVA. În acest caz, este necesar să se determine tipul de contract de agenție (leasing, vânzarea de bunuri, nerezident).
o Denumirea generalizată a mărfurilor pentru factura în numerar. agentul va fi completat în factură atunci când facturile sunt fixate automat. agent.

* Dacă câmpul Moneda nu este specificat în câmpul Monedă. contabilitatea și organizarea nu apar sub formă de numerar. Agent de TVA, este disponibilă pavilionul Calculații în unități condiționale. Acest drapel trebuie să fie stabilit dacă contractul este completat în unități convenționale.

La alegerea tipului de contract "Cu clientul", pe lângă parametrii generali, se introduc următorii parametri:

* Dacă câmpul Moneda nu este specificat în câmpul Valută. cont, acestea devin disponibile:
o Calcule de pavilion în unități convenționale - se determină dacă contractul este completat în unități convenționale.
o vânzare de pavilion export - este determinată în cazul în care contractul cu operațiunile de consum sunt efectuate la o rată de 0% TVA, și ar trebui să calculeze veniturile primite în valută străină, în ruble la rata
Banca Centrală a Rusiei la data plății pentru atribuțiile de calculare a TVA.

* Drapel Perioada de expunere a unei plăți conform contractului este definită dacă în cadrul contractului se realizează perioada individuală a plății, diferită de termenul de plată stabilit în politica contabilă a organizației.
Dacă este stabilit steagul, atunci este necesar să se stabilească perioada de plată conform contractului.

* Flag Fix factură pentru plata în avans, în secvența corelate politicile contabile trebuie să fie eliminată, în cazul în care contractul cu clientul a realizat mod individual de stabilire a facturii pentru plata în avans, care este diferit de modul specificat în organizarea politicii contabile. Dacă steagul este eliminat, trebuie să specificați din listă modul de fixare a facturilor pentru plata în avans în cadrul contractului. În acest caz, atunci când facturile sunt fixate automat pentru plata în avans, va funcționa metoda de fixare specificată în contract.







* Denumirea generalizată a mărfurilor pentru facturile pentru plata în avans va fi completat în factură cu fixarea automată a facturilor pentru plata în avans.

Cu principalul (principal) de vânzare

În timpul selecției tipului de acord "Cu principalul (de vânzare)" în plus față de parametrii generali, se introduc următorii parametri:

* Drapel Perioada de expunere a unei plăți conform contractului este definită dacă în cadrul contractului se realizează perioada individuală a plății, diferită de termenul de plată stabilit în politica contabilă a organizației.
Dacă este stabilit steagul, atunci este necesar să se stabilească perioada de plată conform contractului.

* Pentru calcularea automată a remunerației comisionului (agenției), trebuie să determinați metoda de calcul, care va fi completat în timpul înregistrării raportului către principal (principalul). Metode de calcul acceptabile: nu este calculat, procentul diferenței dintre valoarea vânzării și primirea, procentul din suma vândută.

* Organizația de steaguri acționează sub formă de numerar. agent pentru plata TVA - este determinat în cazul în care organizația acționează sub formă de numerar. agent pentru plata TVA. În acest caz, în mod implicit, se stabilește tipul de contract de agenție - nerezident (clauza 2 din articolul 161 din Codul Fiscal al Federației Ruse).
o Denumirea generalizată a mărfurilor pentru factura în numerar. agentul va fi completat în factură atunci când facturile sunt fixate automat. agent.

Cu agent de comision (agent) de vânzare

În timpul selecției tipului de contract "Cu agent de comision (agent) de vânzare", în plus față de parametrii generali, se introduc parametrii:

* Dacă câmpul Moneda nu este specificat în câmpul Monedă. cont, este pus la dispoziție pavilionul Calculații în unități condiționale. Acest drapel trebuie să fie stabilit dacă contractul este completat în unități convenționale.

* Drapel Perioada de expunere a unei plăți conform contractului este definită dacă în cadrul contractului se realizează perioada individuală a plății, diferită de termenul de plată stabilit în politica contabilă a organizației.
Dacă este stabilit steagul, atunci este necesar să se stabilească perioada de plată conform contractului.

* Pentru calcularea automată a remunerației comisionului (agenției), trebuie să stabiliți Metoda de calcul, care va fi completat la momentul înregistrării raportului agentului de vânzări al Comisiei. Metode de calcul acceptabile: nu este calculat, procentul diferenței dintre valoarea vânzării și primirea, procentul din valoarea vânzării.

* Flag Fix factură pentru plata în avans, în secvența corelate politicile contabile trebuie să fie eliminată, în cazul în care contractul cu clientul a realizat mod individual de stabilire a facturii pentru plata în avans, altele decât modul specificat în organizarea politicii contabile. Dacă indicatorul este eliminat, este necesar să se precizeze metoda de stabilire a listei de facturi pentru plata în avans conform contractului. În acest caz, atunci când facturile sunt fixate automat pentru plata în avans, va funcționa metoda de fixare specificată în contract.

* Denumirea generalizată a mărfurilor pentru facturile pentru plata în avans va fi completat în factură cu fixarea automată a facturilor pentru plata în avans.

Cu principalul (principalul) pentru cumpărare

În timpul selecției tipului de acord "Cu principalul (principalul) de cumpărare", în plus față de parametrii generali, se introduc parametrii:

* Drapel Perioada de expunere a unei plăți conform contractului este definită dacă în cadrul contractului se realizează perioada individuală a plății, diferită de termenul de plată stabilit în politica contabilă a organizației.
Dacă este stabilit steagul, atunci este necesar să se stabilească perioada de plată conform contractului.

* Pentru calcularea automată a remunerației comisionului (agenției), trebuie să determinați Metoda de calcul, care va fi completat în timpul înregistrării raportului către principal (principalul). Sunt acceptabile următoarele metode de calcul: Necocalizat, Procent din valoarea cumpărării.

* Flag Fix factură pentru plata în avans, în secvența corelate politicile contabile trebuie să fie eliminată, în cazul în care contractul cu metoda expeditor pus în aplicare de stabilire a facturii individuale pentru plata în avans, altele decât modul specificat în organizarea politicii contabile. Dacă indicatorul este eliminat, este necesar să se precizeze metoda de stabilire a listei de facturi pentru plata în avans conform contractului. În acest caz, atunci când facturile sunt fixate automat pentru plata în avans, va funcționa metoda de fixare specificată în contract.

* Denumirea generalizată a mărfurilor pentru facturile pentru plata în avans va fi completat în factură cu fixarea automată a facturilor pentru plata în avans.

Cu agent de comision (agent) pentru cumpărare

În timpul selecției tipului de contract "Cu un agent de comision (agent) pentru achiziții publice", pe lângă parametrii generali, se introduc următorii parametri:

* Drapel Perioada de expunere a unei plăți conform contractului este definită dacă în cadrul contractului se realizează perioada individuală a plății, diferită de termenul de plată stabilit în politica contabilă a organizației.
Dacă este stabilit steagul, atunci este necesar să se stabilească perioada de plată conform contractului.

Pentru contractul cu vizualizarea Altele, sunt introduse numai parametrii generali.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: