Ajustarea schemei de conturi

Cotare (Vava # 064; 07.02.12, 20 # 58; 48)

Configurarea buhului. contabilitate. Foarte modificat.
În loc de un număr de 22 de conturi, se utilizează un grup cu subconturile 221 și 222. Este necesar să refaceți standardul (lăsând doar 22 de conturi și să le transferați totul). Cum de a face frumos, astfel încât totul a fost bun în contabilitate?







Uită-te aici. Am făcut ceva similar, dar în direcția opusă. Dar cred că algoritmul este potrivit

astfel încât utilizatorii în modul enterprise au introdus subconturi în contul non-grup. După aceea, a devenit un cont de grup. Ca urmare, documente vechi nu sunt transferate, altele noi nu doresc să lucreze, deoarece în codul contul este înregistrat rigid. Ce ar trebui să fac?

de exemplu, luați contul 311 (Ucraina). Acesta este contul "conturilor de decontare în moneda națională". Yuzkher a creat 3111 și 3112. Contul 3110 a apărut automat. Firurile (extrasele de cont) au fost făcute pentru aceste conturi noi. Dar atunci când intrați în tranzacții cu valută și colecție - 1C a început să arunce erori (nu software).







facem totul în trei etape
1. creați contul în configurator la nivelul unde a fost originalul (în același grup). În exemplul nostru, creăm 314. Cu același subcontext ca originalul
2. În modul de procesare Enterprise utilizând RepVal.ert (valoarea de înlocuire) se înlocuiește cu prezentarea incorectă a documentelor de rectificare fără a fi nevoie să instalați DAW „pentru a ține hârtia“
3. Noi scriem procesarea în 10-20 rânduri, care sortează prin documente. Când documentul este primit, funcționarea acestuia este deschisă și tranzacțiile sunt sortate. În cazul în care se constată conturi "incorecte" în debitul sau creditul postării - acestea sunt înlocuite cu conturile "corecte". După ce trec prin postări, tranzacția este înregistrată
4. se elimină conturile incorecte

de ce nu pot retrimite documente când înlocuiesc valorile? Da, deoarece multe documente primesc parametri de postare în timpul desfășurării. Atunci când revizuirea acestor parametri se poate schimba, contabilul a trecut deja rapoartele și a închis perioada. De aceea, folosim intrarea directă în afișarea tranzacției pentru document.

Dacă există posibilitatea de a limita eșantionul de documente prin vedere - este chiar mai bine, dar pentru a vă liniști, este mai bine să verificați totul.

Faceți-o mai bine în mod natural în mod exclusivist și cu deschiderea tranzacției

Programator 1C - un animal de companie de contabili







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: